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【大河財立方消息】8月21日,中國恒大公告,通報內控評估及對前任審計師提出的某些問題檢討的主要結果。
公告顯示,2022年8月30日港交所對恒大發出額外復牌指引要求(其中包括)公司進行獨立的內部監控檢討,需證明公司已制定足夠的內部監控及程序,以履行上市規則項下的責任。
恒大表示,就該額外復牌指引委任羅申美咨詢顧問有限公司(羅申美)對恒大內部控制體系及程序進行檢討,以及國富浩華(香港)風險管理有限公司(國富浩華)對前任審計師提出的某些問題進行檢討。
公告指出,發現的問題包括恒大未有建立利益沖突申報制度以規范員工、管理層及董事的道德行為流程;未有制定政策及管理制度,以監控恒大對上市規則下的企業管治守則及相關法規的遵循(包括內幕消息、重大信息、須予公布的交易、關連交易,流程層面控制問題等。
針對上述問題及提出的相應建議,恒大方面一一回應并表示將按建議完成相應整改。
針對流動資金管理政策,恒大表示,公司出現資金流動性問題之前,財務中心及資金中心會統籌地區按周/月編制現金流平衡預測表。同時,集團每月下發資金支付計劃,由財務中心、資金中心及綜合管理中心統計和管理,并共同跟進計劃的實施情況。目前各區域公司資金一般由政府共管及統籌,全力配合保交樓相關工作。集團將按建議制定《恒大集團現金流預算及執行管理辦法》,要求地區公司、下屬公司每年制定《年度現金流預測表》,上報至財務中心及資金中心,形成《年度現金流預測匯表》。匯總表需由恒大集團執行總裁審閱后,提交至董事會審議決策。
針對流程層面控制問題,恒大表示,商業集團已建立欠費租金臺賬,包括客戶欠費金額、租金催繳函發送記錄及溝通的記錄。該集團亦已制定《恒大集團非地產項目投資管理制度》,規定非地產項目對外投資等均需經投資直管副總裁審核后,報董事會審批。
責編:陶紀燕 | 審校:張翼鵬 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉
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